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风险自查推动内控优化管理,审计整改护航集团中长战略 ——太湖新城集团召开2019年度集团本部及子公司经营管理风险点专项审计工作进点会议

发布日期:2020.04.28 点击率:5406次

按照太湖新城集团党委工作部署,结合2019年度审计项目工作计划,2020423日,太湖新城集团审计部牵头召开集团本部及子公司经营管理风险点专项审计工作进点会议。会议由集团党委副书记、工会主席庄宏主持,审计部负责人、集团本部各部门及下属一级控股子公司相关人员参会。

会上,审计部负责人介绍了本次专项审计项目的政策背景、实施目的和审计实施方案,阐明审计重点事项和计划进度安排。

会上,庄宏副书记强调本次专项审计工作的重要意义。一是秉承集团高质量发展理念,促进集团上下依法依规开展各类经营活动;二是贯彻普及全员廉洁教育,凝力集团上下尽责履职做好审改联动。

最后,庄书记在会上对集团各部门及子公司提出五点要求:一是要端正工作态度,积极落实配合有关工作;二是要注重工作方法,统筹布局提高审计效率;三是要加强审计沟通,查摆问题重在剖析整改;四是要职业素养自律,切实遵循保密忠诚义务;五是要按照进点会议要求,会后尽快落实审计联络人员的甄选和名单报送工作。

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