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太湖新城集团迎检市审计局和国资委联合开展的市级单位内部审计工作专项检查

发布日期:2020.09.15 点击率:6840次

2020年9月14日,太湖新城集团审计部迎检市审计局和国资委联合开展的市级单位内部审计工作专项检查。检查组由市审计局朱一龙处长、国资委蔡轩然处长等一行4人组成,集团审计部全员参加。检查组领导听取集团内审工作汇报,现场检查审计档案资料,并当场予以意见回馈和评价。

本次迎检活动,一是由集团审计部负责人向检查组介绍集团组织架构、业务类型及相关内部审计模式,并详细汇报集团内部审计机构设置及近三年内审工作的开展情况、工作亮点和成效。二是检查组现场查阅2018至2020年的审计档案,结合个别档案载示的具体内容现场互动指导、交流业务。三是检查组高度肯定集团在内部审计基础工作方面的扎实成效和审计工作理念上的创新务实,并就集团内部审计围绕贯彻落实上级文件精神,精益求精树立更高远目标护航国有企业高质量发展,提出了宝贵的指导意见。

      检查组指示,一是关于思想站位和工作观念,国企内审工作是完善国家治理监督体系的重要内容,充分发挥内审的预警预防作用,以“合规性”为结果导向助力国企内部控制综合治理。二是关于工作重点和审计成效,努力探索分层次、突出重点领域重大事项审计内容全覆盖,逐步实现内部审计“防风险、增效益”的辅助决策功能,进一步提升国有经济竞争力。三是关于审计技术和个人修养,面对当前审计信息化飞速发展的新时期,内审人员当登高望远并在业务中反复锤炼,以“更高站位、更宽视野、更新方法、更准定位、更深揭示、更实建议和更严整改”为要求,更好地履行国有企业审计监督职责。

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